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2019년도 2회 추경예산규모

(단위 : 천원)

2019년도 2회 추경예산규모 / 구분, 2019년 2회 추경, 2019년 당초+1회추경, 비교증감, 증감율(%)를 제공합니다
구 분 2019년 2회 추경 2019년 당초+1회추경 비교증감 증감율(%)
총 계 (A+B) 1,482,472,224 1,330,999,799 151,472,425 11.38
일 반 회 계(A) 1,184,577,405 1,090,763,885 93,813,520 8.60
지방세수입 280,000,000 280,000,000 - -
세 외 수 입 49,165,684 49,165,684 - -
지방교부세 160,707,630 159,494,830 1,212,800 0.76
조정교부금 65,440,000 60,000,000 5,440,000 9.07
보 조 금 410,996,376 387,103,371 23,893,005 6.17
국고 311,758,769 297,020,767 14,738,002 4.96
도비 99,237,607 90,082,604 9,155,003 10.16
보전수입등및내부거래 218,267,715 155,000,000 63,267,715 40.82
특별회계(B) 297,894,819 240,235,914 57,658,905 24.00
기타특별(11종) 96,442,132 88,693,632 7,748,500 8.74
발전소주변지역지원사업 1,246,321 305,000 941,321 308.63
의료급여 4,215,058 4,089,777 125,281 3.06
저소득주민생활안정기금 114,444 107,750 6,694 6.21
공영개발사업 2,284,504 2,284,403 101 0.01
대지보상 22,455 28,196 △5,741 △20.36
기반시설 159,517 158,528 989 0.62
교통사업 5,885,523 3,573,128 2,312,395 64.72
농어업소득지원사업 1,246,893 1,297,773 △50,880 △3.92
페수처리사업 63,490,030 60,955,400 2,534,630 4.16
폐기물처리시설 2,091,245 2,088,372 2,873 0.14
주차장관리 15,686,142 13,805,305 1,880,837 13.62
공 기 업(2종) 201,452,687 151,542,282 49,910,405 32.93
상수도 115,189,728 82,809,995 32,379,733 39.10
하수도 86,262,959 68,732,287 17,530,672 25.51

세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입예산 총괄표 / 구분,2019년 2회 추경(예산액, 구성비(%)), 2019년 당초+1회추경(예산액, 구성비(%)), 비교증감(증감액,증감율) 정보를 제공합니다
구 분 2019년 2회 추경 2019년 당초+1회추경 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 1,482,472,224 100.0 1,330,999,799 100.00 151,472,425 11.38
지 방 세 280,000,000 18.89 280,000,000 21.04 - -
세 외 수 입 178,998,884 12.07 178,539,430 13.41 459,454 0.26
지 방 교 부 세 161,507,630 10.89 159,494,830 11.98 2,012,800 1.26
조 정 교 부 금 65,440,000 4.41 60,000,000 4.51 5,440,000 9.07
국 고 보 조 금 334,256,449 22.55 319,120,247 23.98 15,136,202 4.74
시 · 도비보조금 100,874,741 6.80 91,758,764 6.89 9,115,977 9.93
보전수입등및내부거래 361,394,520 24.38 242,086,528 18.19 119,307,992 49.28

세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세출예산 총괄표 / 구분,2019년 2회 추경(예산액, 구성비(%)), 2019년 당초+1회추경(예산액, 구성비(%)), 비교증감(증감액,증감율) 정보를 제공합니다
구 분 2019년 2회 추경 2019년 당초+1회추경 비교증감
예산액 구성비 (%) 예산액 구성비 (%) 증감액 증감율 (%)
합 계 1,482,472,224 100.00 1,330,999,799 100.00 151,472,425 11.38
일반공공행정 130,420,584 8.80 124,656,810 9.37 5,763,774 4.62
공공질서및안전 8,290,902 0.56 7,581,537 0.57 709,365 9.36
교 육 30,506,144 2.06 28,678,298 2.15 1,827,846 6.37
문화 및 관광 65,511,618 4.42 54,997,639 4.13 10,513,979 19.12
환 경 보 호 344,742,252 23.25 293,318,382 22.04 51,423,870 17.53
사 회 복 지 445,718,020 30.07 433,455,857 32.57 12,262,163 2.83
보 건 21,219,305 1.43 19,936,333 1.5 1,282,972 6.44
농림해양수산 51,423,275 3.47 48,706,525 3.66 2,716,750 5.58
산업 · 중소기업 9,713,350 0.66 8,052,092 0.6 1,661,258 20.63
수송 및 교통 154,917,655 10.45 121,482,016 9.13 33,435,639 27.52
국토및지역개발 54,803,264 3.70 48,364,799 3.63 6,438,465 13.31
예 비 비 36,778,191 2.48 21,145,000 1.59 15,633,191 73.93
기 타 128,427,664 8.66 120,624,511 9.06 7,803,153 6.47

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